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Ottieni il tuo numero di partita IVA UK

L’IVA britannica (VAT) è indispensabile per qualsiasi azienda che operi commercialmente nel Regno Unito.
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Ottieni il tuo numero di partita IVA UK

*Costi di registrazione ufficiali e tasse governative inclusi

Che tu gestisca una LTD, una LLP o venda tramite marketplace (Amazon, Shopify…), ottenere un numero di partita IVA UK è essenziale per essere in regola e credibile con i partner britannici.

Il nostro servizio ti permette di ottenere la tua partita IVA rapidamente, senza pratiche complesse, con un supporto completo in francese.

Cosa include il servizio

 

 

  • Analisi personalizzata della tua attività

Stabiliamo se la registrazione è obbligatoria o conveniente (import/export, e-commerce, servizi…).

  • Preparazione completa del dossier HMRC

Strutturiamo e presentiamo la tua attività in modo chiaro per massimizzare le possibilità di approvazione.

  • Deposito ufficiale presso HMRC

Gestiamo tutte le pratiche amministrative necessarie fino alla convalida.

  • Assistenza in francese

Un supporto semplice, chiaro, senza gergo: ti guidiamo passo dopo passo.

  • Ricezione del certificato VAT

Ricevi il tuo VAT Registration Number pronto all’uso.

 

  • Tempi di ottenimento

Da 1 a 3 settimane, in base a HMRC e alla natura della tua attività.

Perché ottenere un numero di partita IVA UK?

 

 

  • Obbligatorio per vendere su Amazon UK, Shopify, eBay, Etsy…
  • Necessario per importare o stoccare merci nel Regno Unito
  • Indispensabile per lavorare con aziende britanniche
  • Permette di recuperare l’IVA sulle tue spese
  • Rafforza la credibilità della tua società UK

590,00 

IVA esclusa *
Tutto online - Registrazione garantita in 48 ore
Costi di registrazione ufficiali e tasse governative inclusi

Dicono di noi

" Merci pour votre prestation " - 20/06/2025
Abdurrezak Moise
" Je suis extrêmement satisfait par vos services, vous êtes très réactif ! Je vous ai même déjà recommandé dans la foulée " - 02/05/2025
Christopher Cannee
Mon compte Revolut Business a été ouvert et opérationnel en seulement une demi-journée !! L'accompagnement était parfait. Fluide et d'une efficacité redoutable, qui a rendu le processus très simple. Merci ! - 17/05/2025
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Matthieu Sarciat
" Un grand merci pour votre patience envers nous " - 24/05/2025
Raphaël Seroussi
" Magnifique, merci beaucoup, génial" - 05/06/2025
Raphaël Cohen
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Domande frequenti

La mia azienda è obbligata a registrarsi per l’IVA UK?

L’obbligo dipende dalla natura della tua attività e dal luogo in cui le operazioni sono considerate fiscalmente effettuate.

In generale, una società deve registrarsi obbligatoriamente ai fini IVA nel Regno Unito se supera 85.000 £ di fatturato imponibile sul territorio britannico in un periodo di 12 mesi. Questa soglia è monitorata da vicino da HMRC, che impone una registrazione rapida non appena la tua attività diventa significativa nel Regno Unito.

Tuttavia, nella pratica, la maggior parte degli imprenditori stranieri sceglie una registrazione volontaria, anche quando non supera questa soglia. Perché?

Perché la partita IVA UK diventa indispensabile in molti casi:

  • vendita tramite Amazon UK o Shopify (FBA, stoccaggio, importazione locale, regole marketplace),
  • operazioni di import/export che richiedono il recupero dell’IVA,
  • fatturazione ad aziende britanniche (B2B) che spesso richiedono un VAT Number valido,
  • miglioramento della credibilità e della conformità della LTD/LLP verso i partner,
  • necessità di fatturare secondo le regole specifiche UK (supply rules, reverse charge, ecc.).

In altre parole, anche se l’obbligo legale dipende da una soglia, la registrazione volontaria è molto spesso la migliore opzione strategica per mettere al sicuro le vendite, semplificare le pratiche commerciali e rafforzare la legittimità della tua azienda.

Flèche FAQ

Quali documenti può richiedere HMRC per convalidare la registrazione IVA?

HMRC applica una politica di conformità rigorosa e ogni richiesta viene esaminata singolarmente.

In base alla tua attività e al tipo di società (LTD o LLP), HMRC può richiedere:

  • i documenti ufficiali della società (Certificate of Incorporation, statuto, registro PSC…)
  • una descrizione completa e dettagliata del tuo business model
  • una spiegazione delle tue operazioni commerciali (clienti, fornitori, Paesi coinvolti)
  • un documento d’identità dell’amministratore e del titolare effettivo (UBO)
  • una prova di indirizzo personale o professionale
  • elementi che dimostrino l’esistenza dell’attività (contratti, preventivi, sito web, accordi con fornitori…)
  • talvolta una prova dell’intenzione commerciale (lettere d’intenti, preordini, documenti logistici…)

Il nostro ruolo è cruciale:

  • prepariamo un dossier chiaro, strutturato e conforme alle aspettative di HMRC.
  • formuliamo le spiegazioni in modo professionale (i moduli HMRC non perdonano le imprecisioni).
  • anticipiamo le domande che potrebbero bloccare la convalida.

Un dossier presentato male può portare a un rifiuto o a tempi di lavorazione molto lunghi.

La nostra esperienza aumenta notevolmente le tue possibilità di ottenere la partita IVA rapidamente e senza complicazioni.

Flèche FAQ

Una società non residente o gestita dall’estero può ottenere un numero di partita IVA UK?

Sì, ed è anche molto comune.

Molte aziende straniere — soprattutto in e-commerce, consulenza, logistica o import/export — richiedono una partita IVA UK senza essere fisicamente presenti nel Regno Unito.

HMRC non richiede che l’azienda:

  • abbia un ufficio nel Regno Unito
  • abbia un dipendente locale
  • o che l’amministratore viva nel Regno Unito

Invece, HMRC richiede una comprensione chiara di:

  • la tua attività
  • i tuoi flussi finanziari
  • i tuoi flussi logistici
  • la tua clientela
  • il tuo modo di fatturare

Il criterio principale è la coerenza economica.

Se la tua società giustifica in modo credibile perché deve applicare l’IVA UK, HMRC approva.

Per questo il nostro servizio include un supporto strategico per spiegare correttamente la tua attività ed evitare gli errori più comuni.

Flèche FAQ

Cosa devo fare dopo aver ottenuto l’IVA UK?

Una volta ottenuto il tuo numero VAT, entrano in gioco nuovi obblighi.

Dovrai in particolare:

  • presentare periodicamente le dichiarazioni IVA
  • di solito ogni trimestre
  • rispettare il sistema britannico MTD (Making Tax Digital), che impone l’uso di software contabili compatibili
  • conservare un registro chiaro e cronologico delle transazioni
  • applicare correttamente le regole specifiche UK: reverse charge, zero-rated, exempt, outside of scope, ecc.
  • aggiornare HMRC in caso di cambio di attività, indirizzo, amministratore, ecc.

 

Se questi obblighi non vengono rispettati, HMRC può:

  • sospendere il tuo numero di partita IVA
  • bloccare i tuoi rimborsi IVA
  • richiedere sanzioni amministrative
  • chiedere spiegazioni sulla tua attività

Per questo proponiamo un’opzione contabilità UK & dichiarazioni IVA per gli imprenditori che vogliono delegare completamente la gestione fiscale.

Flèche FAQ
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