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Obtenez Votre Numéro de TVA UK

La TVA britannique (VAT) est indispensable pour toute entreprise opérant commercialement au Royaume-Uni.
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Obtenez Votre Numéro de TVA UK

*Frais officiels d’immatriculation et taxes gouvernementales inclus

Que vous exploitiez une LTD, une LLP ou que vous vendiez via des marketplaces (Amazon, Shopify…), obtenir un numéro de TVA UK est essentiel pour être conforme et crédible auprès des partenaires britanniques.

Notre service vous permet d’obtenir votre numéro de TVA rapidement, sans démarches complexes, avec un accompagnement complet en français.

Ce que comprend le service

 

 

  • Analyse personnalisée de votre activité

Nous déterminons si l’enregistrement est obligatoire ou opportun (import/export, e-commerce, services…).

  • Préparation complète du dossier HMRC

Nous structurons et présentons votre activité de façon claire pour maximiser vos chances d’acceptation.

  • Dépôt officiel auprès d’HMRC

Nous effectuons toutes les démarches administratives nécessaires jusqu’à validation.

  • Assistance en français

Un accompagnement simple, clair, sans jargon — vous êtes guidé pas à pas.

  • Réception du certificat VAT

Vous recevez votre VAT Registration Number prêt à être utilisé.

 

  • Délais d’obtention 

1 à 3 semaines, selon HMRC et la nature de votre activité.

Pourquoi obtenir un numéro de TVA UK ?

 

 

  • Obligatoire pour vendre sur Amazon UK, Shopify, eBay, Etsy…
  • Nécessaire pour importer ou stocker des marchandises au UK
  • Indispensable pour travailler avec des entreprises britanniques
  • Permet de récupérer la TVA sur vos dépenses
  • Renforce la crédibilité de votre société UK

490,00 

HT *
Sans déplacement - Immatriculation garantie en 48h
Frais officiels d’immatriculation et taxes gouvernementales inclus

Les entrepreneurs parlent de nous

" Merci pour votre prestation " - 20/06/2025
Abdurrezak Moise
" Je suis extrêmement satisfait par vos services, vous êtes très réactif ! Je vous ai même déjà recommandé dans la foulée " - 02/05/2025
Christopher Cannee
Mon compte Revolut Business a été ouvert et opérationnel en seulement une demi-journée !! L'accompagnement était parfait. Fluide et d'une efficacité redoutable, qui a rendu le processus très simple. Merci ! - 17/05/2025
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" C'est top vous avez fait super vite " - 19/05/2025
Lyes Djouadi
" J'ai eu recours à vos services pour la réalisation d'une TUP transfrontalière et j'ai été pleinement satisfait " - 19/05/2025
Matthieu Sarciat
" Un grand merci pour votre patience envers nous " - 24/05/2025
Raphaël Seroussi
" Magnifique, merci beaucoup, génial" - 05/06/2025
Raphaël Cohen
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Questions fréquemment posées

Mon entreprise est-elle obligée de s’enregistrer à la TVA UK ?

L’obligation dépend de la nature de votre activité et du lieu où vos opérations sont considérées comme réalisées fiscalement.

En règle générale, une société doit obligatoirement s’enregistrer à la TVA au Royaume-Uni si elle dépasse 85 000 £ de chiffre d’affaires taxable sur le sol britannique au cours d’une période de 12 mois. Ce seuil est suivi de près par HMRC, qui impose un enregistrement rapide dès que votre activité devient significative au Royaume-Uni.

Cependant, dans la pratique, la majorité des entrepreneurs étrangers choisissent une inscription volontaire, même lorsqu’ils ne dépassent pas ce seuil. Pourquoi ?

Parce que la TVA UK devient indispensable dans de nombreux cas :

  • vente via Amazon UK ou Shopify (FBA, stockage, importation locale, marketplace rules),
  • opérations d’import/export nécessitant une récupération de TVA,
  • facturation à des entreprises britanniques (B2B) qui demandent souvent un VAT Number valide,
  • amélioration de la crédibilité et de la conformité de la LTD/LLP auprès des partenaires,
  • nécessité de facturer selon les règles spécifiques du UK (supply rules, reverse charge, etc.).

Autrement dit, même si l’obligation légale dépend d’un seuil, l’inscription volontaire est très souvent la meilleure option stratégique pour sécuriser vos ventes, fluidifier vos démarches commerciales et renforcer la légitimité de votre entreprise.

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Quels documents HMRC peut-il demander pour valider l’enregistrement TVA ?

HMRC applique une politique de conformité stricte, et chaque demande est examinée individuellement.

Selon votre activité et le type de société (LTD ou LLP), HMRC peut demander :

  • les documents officiels de la société (Certificate of Incorporation, statuts, registre PSC…)
  • une description complète et détaillée de votre business model
  • une explication de vos opérations commerciales (clients, fournisseurs, pays impliqués)
  • un justificatif d’identité du dirigeant et du bénéficiaire effectif (UBO)
  • un justificatif d’adresse personnel ou professionnel
  • des éléments prouvant l’existence de l’activité (contrats, devis, site web, accords fournisseurs…)
  • parfois une preuve d’intention commerciale (lettres d’intention, précommandes, documents logistiques…)

Notre rôle est crucial :

  • nous préparons un dossier clair, structuré et conforme aux attentes d’HMRC.
  • nous formulons les explications de manière professionnelle (les formulaires HMRC ne pardonnent pas les imprécisions).
  • nous anticipons les questions qui pourraient bloquer la validation.

Un dossier mal présenté peut entraîner un refus ou un délai de traitement très long.

Notre expertise permet d’augmenter considérablement vos chances d’obtenir la TVA rapidement et sans complications.

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Une société non résidente ou dirigée depuis l’étranger peut-elle obtenir un numéro TVA UK ?

Oui, et c’est même très courant.

De nombreuses entreprises étrangères — notamment en e-commerce, consulting, logistique ou import/export — demandent une TVA UK sans être physiquement implantées au Royaume-Uni.

HMRC ne demande pas que l’entreprise :

  • ait un bureau au Royaume-Uni
  • ait un salarié local
  • ou que le dirigeant vive au UK

En revanche, HMRC exige une compréhension claire de :

  • votre activité
  • vos flux financiers
  • vos flux logistiques
  • votre clientèle
  • votre manière de facturer

Le critère principal est la cohérence économique.

Si votre société justifie de manière crédible pourquoi elle doit facturer la TVA UK, HMRC valide.

C’est pourquoi notre service inclut un accompagnement stratégique pour expliquer correctement votre activité et éviter les erreurs fréquentes.

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Que dois-je faire après l’obtention de la TVA UK ?

Une fois votre numéro VAT obtenu, de nouvelles obligations entrent en jeu.

Vous devrez notamment :

  • déclarer votre TVA périodiquement
  • généralement tous les trimestres
  • respecter le système britannique MTD (Making Tax Digital), qui oblige l’utilisation de logiciels comptables compatibles
  • conserver un registre clair et chronologique des transactions
  • appliquer correctement les règles spécifiques au UK : reverse charge, zero-rated, exempt, outside of scope, etc.
  • mettre à jour HMRC en cas de changement d’activité, d’adresse, de dirigeant, etc

 

Si ces obligations ne sont pas respectées, HMRC peut :

  • suspendre votre numéro TVA
  • bloquer vos remboursements de TVA
  • demander des pénalités administratives
  • exiger des explications sur votre activité

C’est pourquoi nous proposons une option comptabilité UK & déclarations TVA pour les entrepreneurs souhaitant déléguer totalement la gestion fiscale.

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